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運輸方運輸發(fā)票如何計稅,開運輸發(fā)票要交什么稅

來源:整理 時間:2022-12-21 00:56:17 編輯:金融知識 手機版

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1,開運輸發(fā)票要交什么稅

增值稅、以增值稅為基數計征的城建稅、教育附加、地方附加。

開運輸發(fā)票要交什么稅

2,運輸發(fā)票稅率

運輸發(fā)票的稅率是11%。 運輸發(fā)票稅率標準: 普通發(fā)票的稅率,一般納稅人的為17%和13%,小規(guī)模納稅人的工業(yè)一般是6%,商業(yè)一般是4%。 小規(guī)模納稅人如果給一般納稅人,無論是開普通發(fā)票還是申購專用發(fā)票,稅率只能是4%、6%,一般納稅人對一般納稅人稅率還是17%(或13%)。營業(yè)稅項目,稅率是可能是3%、5%、20%。農業(yè)行業(yè)的屬于免稅項目的,稅率是0%。

運輸發(fā)票稅率

3,運輸發(fā)票怎么抵扣稅率是多少第一次接觸希望大家多多幫助

增值稅暫行條例規(guī)定:購進或銷售貨物以及在生產經營過程中支付運輸費用的,按照運輸費用結算單據(運輸發(fā)票)上注明的運輸費用(包括建設基金,但不含保險、裝卸費等其他雜費)金額和7%的抵扣除率計算進項稅額,計算公式:進項稅額=運輸費用金額*7%。
正規(guī)運輸發(fā)票可以抵扣,認證后就可以了,抵扣7%
你好!到稅務局認證使用,他是按照開票金額的7%記為增值稅,認證時會有憑條的,寫得很清楚稅額打字不易,采納哦!
我們公司可以優(yōu)惠開

運輸發(fā)票怎么抵扣稅率是多少第一次接觸希望大家多多幫助

4,運輸發(fā)票的稅率

沒有營改增地區(qū),交通運輸業(yè)還是屬于營業(yè)稅征收范圍的,稅率是3%。包括:海陸空運、管道運輸以及相關的運輸附帶業(yè)務。實行營改增地區(qū),交通運輸業(yè)是屬于增值稅征收范圍。如果你是一般納稅人,增值稅稅率為11%,可以抵扣進項稅;如果您公司是小規(guī)模納稅人,增值稅稅率為3%,跟營業(yè)稅稅率一樣,只是交稅的地方改為國稅。希望對你有幫助。
不需要價稅分開,直接按照發(fā)票上注明的運輸費用和建設基金的金額依7%計算抵扣的進項稅額,93%的部分計入相關的成本或費用,7%的部分進入增值稅進項稅額。確切的說7%是抵扣率不是稅率,不過運輸費用抵扣增值稅的抵扣率統一為7%。

5,物流公司如有進項運費發(fā)票如何計稅

物流公司應該是營業(yè)稅的納稅人,所以進項發(fā)運費發(fā)票是不可以抵扣的。
1、買來有票,都是有風險的,有可能賠了夫人又折兵,建議三思。2、物流公司的進項除了你說的油票、還有水電費、修理、辦公用品及設備,還有一個大頭就是運輸車輛的進項。3、該交的稅總少不了,不要去想瞎心思。
物流公司繳納營業(yè)稅,不是增值稅納稅人,不能抵扣進項稅。只能全額計入生產成本。
物流公司實繳營業(yè)稅的,他有運費發(fā)票,只能全額計入成本費用;而他開給增值稅一般納稅人的運費發(fā)票可以按全額的7%抵扣,(進項稅)
直接抵扣了

6,運輸費的計稅的計稅依據是

運輸費的增值稅=運輸金額*7%。屬于價外稅。
運輸發(fā)票(為貨物運輸合同的一種憑證)應該可以作為印花稅的計提依據。運輸合同的計提基數是運輸費用,理應包括進項稅額的全額費用。
看了你的問題補充,修改答案如下:由于你們不是運輸公司,而是銷售貨物的,所以運輸費為價外費用,應當并入銷售額中一同作為計稅依據。例如,這批貨你賣900元(不含稅),運輸費100元,運輸是由你們公司提供的,因此增值稅的計稅依據應當并入銷售額作為計稅依據,也就是1000元。以下給你個“價外費用”的百科鏈接看看
支付運費:(運費+建設基金),另外注意這個運費發(fā)票必須是專用的哦。收取運費:運費金額/1.17

7,增值稅運費的計稅

收取的運費和包裝費屬于增值稅應稅項目的價外費用,要歸到產品中計銷項稅。又由于你公司是農機公司,屬于低稅率13%征稅的。所以你收取的包裝費及運費要按13%來計稅。即15000/(1+13%)*13%,如果你有運輸資質,又能單獨核算增值稅應稅稅項目和非應稅項目的話,就可以以7%來開票計稅。希望能幫助到您!
1. 題目太老了,13%稅率已經取消了2. 7%是營改增之前運費的計算抵扣,你的知識更老了(至少2012年8月之前了)3. 題目的意思是生產農機的廠商提供的是混合銷售服務,所以從高稅率,所有的運費、包裝費都按照銷售農機的13%稅率計算增值稅
1、貨款之外收取的的包裝費和運輸費為價外收入,要一并作為銷售收入,計提銷項稅的。2、因銷售自產農機,屬于適用13%的稅率,所以計算銷項稅的時候=15000/(1+13%)*13%。
是運輸發(fā)票抵扣7%,
計稅基數是你的銷售額啊,你的銷售額包括賣價和代墊的運雜費,這個處理很正常,農機企業(yè)適合優(yōu)惠稅率,所以不是17%,而是13%你所講的7%是你取得運費發(fā)票的情況,這個時候,你可以把運費的7%做增值稅
是這樣的。你說的7%的稅率是你作為買方,你支付運費,收到運輸發(fā)票。這個是可以抵扣的。是計算抵扣。而17%是說你作為賣方,開給別人發(fā)票,這個作為價外費用與貨物一起征收增值稅的。
文章TAG:運輸方運輸發(fā)票如何計稅運輸方運發(fā)票

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